荔浦市机构编制委员会办公室2019年度部门预算及"三公"经费预算编制说明公开材料

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目录第一部分部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)九、一般公共预算"三公"经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能职责(一)负责组织拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施;管理和指导全市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全市事业单位机构编制工作.

(二)负责组织拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数;审核乡镇行政管理体制和机构改革方案;审核并管理全市各级各类人员编制总额;指导协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;负责推进、指导行政综合执法改革试点工作.

(三)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇之间的职责分工.
(四)审核市人大、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数.
(五)组织拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案,制定各类事业单位人员编制管理办法;审核市委、市政府直属事业单位以及市直部门所属事业单位的机构编制事宜;指导并协调乡镇事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;审核市委、市政府人民团体的机构编制事宜;负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作.

(六)负责机构编制日常管理工作;负责全市机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作;负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作.
(七)负责对全市各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理.

(八)负责全市机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理;负责全市机构编制统计工作;指导全市各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作.
(九)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项.
二、机构设置2019年我办部门预算编制单位共2个,具体如下:1、行政单位1个,即:荔浦市机构编制委员会办公室.
市编委办内设3个行政股室:秘书股、机构编制股、监督检查股.
2、参公事业单位1个:荔浦市事业单位登记管理局(副科级),内设机构1个:综合股.
三、编制现状及人员构成荔浦市机构编制委员会办公室行政编制数7名,工勤编制1名,行政编制在职实有人数7人(主任1人,副主任2人,正科级干部2人,科员2人),工勤编制在职实有人数1人,退休1人.
荔浦市事业单位登记管理局财政全额拨款参公事业编制4名,实有财政全额拨款在职人数3人(科员3人).

年度主要工作任务(一)深化"放管服"改革,进一步规范政府权力运行继续推进清单制度建设.
全面实行政府部门行政审批中介服务清单管理制度,建立公共服务清单制度,完善清单动态管理机制,进一步提高公共服务质量和效率.
加强权力清单和责任清单项目库管理,推进权力清单和责任清单网上运行平台建设.
建立权责清单动态管理机制.
使权责清单更加规范有序、便民高效.
完善市政府权力运行监管细则,建立健全权力运行考核评估制度,保障政府权力规范运行.
强化权力运行事中事后监管.
分类建立事中事后监管制度,全面推行"两随机一公开"制度.

(二)统筹重点领域改革,扩大改革成果进一步做好全市党政机构改革.
按照统一部署,积极做好法院、检察院政法专项编制上划省统一管理工作;推动公安体制改革;推进综合行政执法体制改革;深化市场监管等领域综合行政执法体制改革,推进城市管理领域综合行政执法改革,推动跨部门综合执法;继续推动党的纪律检查体制改革;做好环保机构监察执法省以下垂直管理制度改革工作.

(三)稳步推进事业单位分类改革根据单位职责变化等情况,做好事业单位类别动态调整工作,稳步推进事业单位分类改革工作.
协调推进社会事业领域相关改革.
创新事业单位管理,推进各类事业单位统一登记管理制度.
(四)加强和创新机构编制管理,管好用好执政资源严格执行行政和事业机构设置编制管理两个规定,进一步规范机构编制事项审批权限和工作程序,严格控制机构编制总量.
强化机构编制实名制管理,盘活机构编制存量.
加大政府购买服务力度.
强化机构编制监督检查.
会同审计部门做好机构编制审计工作,开展机构编制监督检查巡视工作.
充分发挥"12310"举报电话等平台作用,自觉接受社会公众监督.

(五)切实加强机构编制部门自身建设认真贯彻落实党的方针政策,不断提升编制部门的凝聚力和执行力.
在提高管理水平,提升服务质量,创新机构编制管理机制方面下功夫,切实提高编制部门服务科学发展、服务重大战略、服务各项改革的能力和水平,不断提高办事效率,扎实做好机构编制工作.

五、部门预算单位构成荔浦市机构编制委员会办公室部门预算单位由市编委办本级和二层参公单位市事业单位登记管理局构成.
第二部分部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)九、一般公共预算"三公"经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表上述报表详见荔浦市机构编制委员会办公室2019年部门预算公开表第三部分2019年部门预算情况说明根据荔浦市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》(荔财预〔2018〕5号)、《荔浦市本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕9号)、《荔浦市本级项目预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕10号)等文件通知及要求,我单位组织编制了2019年部门预算.
现将有关情况说明如下:一、编制2019年预算的指导思想、主要依据和基本原则(一)指导思想全面贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕中央、区、市、市党委和政府的重大决策部署,落实预算编制管理制度,牢固树立过紧日子的思想,深入挖掘部门增收节支潜力,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算,努力控制成本开支,重点保证人员经费、事业运转和法定支出,确保各项工作的顺利开展.

(二)主要依据和基本原则2019年我单位严格按照荔浦本级部门预算的有关要求编制部门预算.
一是坚持"量入为出、收支平衡,统筹兼顾"的原则.
二是重点保障人员和正常运转等基本支出,严控一般性支出,积极落实重点支出.
三是坚持勤俭节约,进一步压缩公用经费,节约运行成本.
四是着力调整和优化支出结构,加快资金支出进度,提高资金使用效率.

三、收支预算说明(一)收支总体情况说明2019年收入总预算140.
421万元,同比增加8.
228万元,增长6.
2%.
2019年支出总预算140.
421万元,同比增加8.
228万元,增长6.
2%.
收入支出预算增加原因是人员工资福利待遇增加.

收入预算情况说明2019年收入总预算140.
421万元,同比增加8.
228万元,增长6.
2%.
其中:一般预算拨款140.
421万元,同比增加8.
228万元,增长6.
2%.
增加原因是人员工资福利待遇增加.
政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
未纳入预算管理的其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:未纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:一般预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
5.
非税收入征收计划说明.
2019年收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%.
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:专项收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
其中:教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
支出预算情况说明2019年支出预算140.
421万元,同比增加8.
228万元,增长6.
2%.
增加原因是人员工资福利待遇增加.
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:1.
一般公共服务支出101.
88万元,同比增加5.
92万元,增长6.
2%.
2.
社会保障和就业17万元,同比增加0.
91万元,增长5.
7%.
3.
医疗卫生与计划生育支出11.
53万元,同比增加0.
61万元,增长5.
6%.
4.
住房保障支出10.
01,同比增加0.
8万元,增长8.
7%.
按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算1.
基本支出预算基本支出的工资福利支出预算105.
66万元,占支出总预算75.
25%,同比增加4.
44万元,增长4.
4%;基本支出的商品和服务支出预算19.
3万元,占支出总预算14%,同比增加1.
57万元,增长8.
9%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.
56万元,占支出总预算0.
4%,同比增加0.
01万元,增长2%.
增加原因是人员工资福利待遇增加.

2.
项目支出预算项目支出预算14.
9万元,占支出总预算11%,同比增加2.
2万元,增长17.
3%.
增加原因是增加了项目及项目资金.
①全市中文域名管理及党政机关网站名称管理工作经费:65000元.
理由:根据《关于贯彻落实中央、自治区有关加强网站安全、开办资格审核网站标识和网上名称管理等工作的通知》(市编办[2014]70号)、桂编办《关于贯彻中央有关加强网站安全、开办审核、网站标识和网上名称管理等工作的意见》(桂编办发[2014]113号)和市编办《关于贯彻落实中央、自治区有关加强网站安全、开办资格审核网站标识和网上名称管理等工作的通知》(市编办[2014]70号)文件精神,为优化财政支出结构,降低行政成本,提高工作效率.
各级机构编制部门要积极争取同级财政部门的支持,将开展党政机关、事业单位网上名称管理工作经费纳入财政预算,探索和改进域名注册使用经费管理办法,由单位自行缴纳改为财政集中支付,提高域名注册管理工作效率.
全市行政事业单位共512个,每个单位需注册1个域名,每个域名100元,注册费办公费共需52000元.
此项工作任务重,时间紧,需要一定的工作经费.
包括培训费1000元,差旅费9000元,系统维护费2000元,公务接待费1000元.
注册费和工作经费共计65000元.

②机构编制部门电子政务建设经费、实名制系统管理和统计工作经费:5000元.
理由:建立"三网一库一平台"(即:全区各级机构编制部门内部局域网、全区机构编制部门电子政务内网、全区机构编制部门电子政务外网;全区机构编制管理信息资源库;机构编制综合业务平台)为基本构架的全区机构编制部门电子政务信息枢纽,形成全区机构编制部门电子政务体系.
实现机构编制与组织、财政、人力资源和社会保障等部门对党政群机关和事业单位有关机构设置、编制核定、领导配备、人员调配、经费核拨等事项的动态监控和联合监管.
机构编制实名制是机构编制管理的一种方法,目的是为了控制机构、编制和实有人员.
从目标看,机构编制实名制是为了适应经济和社会快速转型发展,深化行政管理体制改革,有效控制机构编制和实有人员膨胀,落实机构编制管理政策法规而采取的顺时之举.
机构编制统计工作是机构编制管理的重要组成部分,在机构改革和机构编制管理中发挥着重要作用,同时为市委、市人民政府领导决策提供准确依据,为组织、人事、财政等部门提供数据参考.
此项机构编制电子信息化工作需要办公费1000元,差旅费1000元,网络设备维护费2000元,信息网络及软件购置更新1000元,共计5000元.

③深化行政审批制度改革、推进市场监督体制改革、加强权责清单事中事后监管和"两单融合"工作经费:20000元.
理由:为贯彻落实《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步深化行政审批制度改革的意见》(桂政办发[2014]88号)文件精神,推动我市行政审批制度改革工作能顺利开展,根据上级有关文件要求和市委、市政府的工作安排,今后市编委办将作为我市行政审批制度改革工作的牵头单位之一,当前和今后一个时期,我市深化行政审批制度改革工作,以加快转变政府职能为核心,坚持接放管并重,加大清理和规范行政审批事项力度,建立权力清单制度,探索负面清单管理制度,建立健全政务服务体系和市场监管体系,进一步理顺政府和市场、政府和社会、市和乡的关系,更好地推动政府全面正确地履行社会管理和公共服务职能,努力使我市改革取得新突破,服务上新水平,发展上新台阶.
根据自治区的最新要求和部署,我市行政审批制度改革工作在继续做好原有的"接、放、管、服"工作基础上,2019年将开展权力清单和责任清单"两单融合"工作,该项工作涉及到的权力事项共有2908项,每一项都需要对照相关文件并翻查对应法律法规进行审核校对,查阅量和审核量巨大.
2018年财政预算共支出20000元.
此项工作时间紧,任务重,我办工作经费有限,请求财政予以解决.
所需经费如下:办公费5000元,印制各类材料印刷费1000元,到区、市、其他市学习培训和乡镇及各部门调研差旅费10000元,会议费2000元,公务接待费2000元,共计20000元.

④机构编制云平台建设工作经费:10000元.
为全面提升广西机构编制信息化建设水平,扎实开展"机构编制云平台"试点建设工作,根据中央和自治区编办相关部署要求,以建设实用高效的管理平台、分析平台和辅助决策平台为主线,以行政审批制度改革相关平台建设为"先手棋",按照"借力借势、统筹资源,高效利用、节约成本,一体推进、同步实施,信息共享、提高效能"四个原则,积极运用云计算、大数据技术,探索建设"三定"管理、权责清单管理、行政审批事项监管、机构检索、机构编制综合评估等"五大系统"的工作思路,进一步明确了需求对接、平台开发、系统试运行、试点评估、完善提升等五个推进步骤,对各市区有关部门(单位)基础数据录入工作进行了规范要求,为确保完成我市"机构编制云平台"试点建设工作,请求财政在经费方面给予支持10000元,其中包括办公费5000元,差旅费5000元.

⑤全市党政机构改革工作经费:20000元.
根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》等上级有关文件精神,2019年编办继续进行市级党政机构改革,为确保我市按时完成机构改革工作,需要办公费3000元,印刷费4000元,差旅费11000元,公务接待费2000元,共计20000元.

⑥互联网光纤网络使用费:7000元.
理由:全国实名制管理平台网络已经建好,实名制管理全部使用政府内网进行操作,我单位由于电脑硬件及网络速度太慢,严重影响各项业务更新及办事效率,为了确保各项工作业务的顺利开展,需接入互联网光纤网络.
电信公司需我办缴纳2018年互联网光纤网络使用费为7000元,请求财政予以解决每年需邮电费7000元.

以下为事业单位登记管理局项目支出预算说明.
①事业单位法人治理结构及事业单位初始登记、变更、注销、公示登记公告,全市行政机关和人民群众团体社会统一信用代码赋码工作费用:15000元.
根据中央编办《关于转批、的通知》从2015年开始事业单位法人登记由年检制改为年度报告公示制,根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其它组织统一社会信誉代码制度建设总体方案的通知》(国发[2015]33号)、《中央编办关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》(中央编办发[2016]3号)及自治区、桂林市文件精神,由市事业单位登记管理局负责全市机关、事业单位赋码工作.
全市行政单位75个,登记的事业单位509个,注销单位82个,变更登记135个,需办公费4000元,印刷费2000元,差旅费5000元,培训费3000元,公务接待费1000元,共计15000元.

②事业单位网上登记专用光纤安装费:7000元.
理由:因为事业单位登记管理局与市编委办是合署办公,近年来,科技飞速发展,2004年事业单位初始登记、变更、注销登记等业务实行全国统一网上登记,同时全市机关和人民群众团体社会统一信用代码的赋码工作都需要在网上系统操作完成.
事业单位登记管理局与市编委办共有电脑10台,合用一条宽带网线,经常出现网速不够,掉线、打不开网页等现象,2014年底在财政支持下,安装了新的光纤,电信公司需我办缴纳每年邮电费7000元.

财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支预算140.
42万元,同比增加8.
228万元,增长6.
2%.
增加原因是:人员工资福利待遇增加.
一般公共预算支出情况说明2019年一般公共预算支出140.
42万元,同比增加8.
228万元,增长6.
2%.
增加原因是:人员工资福利待遇增加.
(六)一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出125.
52万元,同比增加6.
03万元,增长5%.
增加原因是:人员工资福利待遇增加.
(七)一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)2019年工资福利支出105.
66万元,同比增加4.
44万元,增长4.
39%,增加原因工资福利增加;商品服务支出19.
3万元,同比增加1.
57万元,增长8.
86%,增加原因福利待遇增加;对个人和家庭的补助支出0.
56万元,同比增加0.
01万元,增长1.
82%,增加原因福利待遇标准增加.

(八)一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)2019年工资福利支出105.
66万元,同比增加4.
44万元,增长4.
39%,增加原因工资福利增加;商品服务支出19.
3万元,同比增加1.
57万元,增长8.
86%,增加原因福利待遇增加;对个人和家庭的补助支出0.
56万元,同比增加0.
01万元,增长1.
82%,增加原因福利待遇标准增加.

一般公共预算"三公"经费支出情况说明2019年度一般公共预算财政拨款安排的"三公经费"预算1.
22万元,比上年增加0.
15万元,上升14%.
其中:(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,上升(下降)0%.
(二)公务用车购置及运行费预算0万元,其中:公务用车购置预算0万元,比上年增加(减少)0万元,上升(下降)0%.
公务用车运行预算0万元,比上年增加(减少)0万元,上升(下降)0%.
(三)公务接待费支出预算1.
22万元,比上年增加0.
15万元,上升14%.
2019年三公经费预算增减变化说明:人员增加,增加了公务接待费预算.
政府性基金预算支出情况说明本单位2019年无政府性基金预算安排的支出.
国有资本经营预算支出情况说明本单位2019年无国有资本经营预算安排的支出.
政府采购预算情况说明2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
其中,集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%.
项目支出绩效目标申报表说明2019年列入绩效目标管理的项目为1个,涉及一般公共预算拨款6.
5万元,政府性基金预算拨款0万元.
具体如下:1.
全县中文域名管理及党政机关网站名称管理工作经费项目经费6.
5万元(1)项目概况:根据《关于贯彻落实中央、自治区有关加强网站安全、开办资格审核网站标识和网上名称管理等工作的通知》(市编办[2014]70号)文件精神,各级机构编制部门要积极争取同级财政部门的支持,将开展党政机关、事业单位网上名称管理工作经费纳入财政预算,探索和改进域名注册使用经费管理办法,由单位自行缴纳改为财政集中支付,提高域名注册管理工作效率.

(2)实施进度计划:在2019年1月至12月全县各单位政务和公益域名注册.
(3)项目绩效目标:完成全县党政机关和事业单位机构改革.
资金来源:一般公共预算拨款;项目概况:根据桂林市编办[2014]70号;预期目标:完成本年度全县各单位政务和公益域名注册;在2019年1月至12月全县各单位政务和公益域名注册.
数量指标:完成上级核定全县机关、事业单位应注册中文域名全覆盖;质量指标:任务完成率=(实际完成工作数/计划工作数)*100%;实际完成工作数:2019年实际完成工作任务;计划工作数:2019年工作任务数;时效指标:完成上级核定全县机关、事业单位应注册中文域名全覆盖;成本指标:按照预算编制说明严格控制单位成本:每个单位需注册1个域名,每个域名100元;社会效益指标:通过项目实施,完成上级核定全县机关、事业单位应注册中文域名全覆盖;加强全县网站安全、开办资格审核网站标识和网上名称管理.

四、机关运行经费预算说明.
2019年机关运行经费预算19.
3万元,占总预算13.
7%,同比增加1.
57万元,增长8.
86%,增加原因福利待遇增加.
其中:办公费1.
45万元,印刷费0.
26万元,水费0.
27万元,电费0.
55万元,邮电费1.
52万元,差旅费2.
89万元,维修(护)费0.
23万元,会议费0.
26万元,培训费0.
28万元,公务接待费0.
62万元,工会经费1.
3万元,福利费0.
24万元,其他交通费用9.
12万元,其他商品和服务支出预算0.
31万元.
五、国有资产信息说明.
截止2018年12月31日,本部门资产总计11.
38万元,其中流动资产0万元,固定资产11.
38万元.
固定资产中房屋0万元,比上年增加0.
98万元;车辆0万元,比上年增加(减少)0万元;其他固定资产11.
38万元,比上年增加0.
98万元.
资产变动的原因主要是:增加空调1台、彩色打印机1台,联想电脑1台,共0.
98万元.

六、基层民生支出说明.
本单位无基层民生支出项目.
第四部分名词解释一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金.
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
十二、"三公"经费:纳入市财政预决算管理的"三公"经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

十三、机关运行经费:为保障行政、参公、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

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