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网速测试114  时间:2021-05-23  阅读:()

拜泉县公安局2018年度部门决算2019年11月目录公安局部门基本情况主要职能部门决算单位构成公安局部门2018年度部门决算报表表一收入支出决算总表表二收入决算表表三支出决算表表四财政拨款收入支出决算总表表五一般公共预算财政拨款支出决算表表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七政府性基金预算财政拨款支出决算表表八"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表公安局部门2018年度部门决算说明部门决算收支总体情况一般公共预算收支情况三、政府性基金收支情况四、"三公"经费财政拨款支出情况五、机关运行经费支出说明六、政府采购支出说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明名称解释公安局部门基本情况主要职能拜泉县公安局隶属于拜泉县政府,是财政全额拨款的行政机关.
主要职责是:(一)、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策好法律法规;指导、监督、检查全县公安工作.
(二)、掌握影响稳定、危害国内安全好社会治安的情况,分析形势,制定对策.
(三)、组织、指导案件的侦查工作,协调处置重大案件(事件)、治安事故好骚乱.
(四)、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业好公共场所等工作.
(五)、负责全县出入境管理工作,指导、监督全县消防工作.
(六)、依法管理全县道路交通安全,维护交通秩序.
(七)、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作.
(八)、负责全县公共信息网络的管理和安全监督工作.
(九)、负责下属看守所、拘留所、乡镇派出所的管理工作.
(十)、组织实施全县各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设.
(十一)、加强武警、消防部队建设;对武警执行公安任务实施领导和指挥.
(十二)、负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作,管理全县公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训,负责全县公安机关装备、后勤保障工作.
(十三)、组织实施全县公安机关的监察工作;指导、监督、检查全县公安机关的执法活动;查处或督办全县公安民警的违纪案件.
(十四)、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项.
二、部门决算单位构成内设指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、户政大队、特警大队等8个执法勤务机构.
政治处、监察室、法制科、警务保障室4个综合管理机构.
19个城乡派出所、看守所、拘留所2个监管场所.
公安局本级局长1人,政委1人,副局长3人,政治处主任1人,纪检书记1人,科所队主要负责人49人,科所长副职44人,民警220人.
部署单位4个,共5个预算单位.
部署单位分别是:拜泉县公安局本级、拜泉县治安拘留所、拜泉县看守所、拜泉县公安交通管理大队.
第二部分公安局部门2018年度部门决算报表公安局部门2018年度部门决算报表表一收入支出决算总表公开01表部门:公安局部门单位:元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入167,706,369.
61一、一般公共服务支出30其中:政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31二、上级补助收入3三、国防支出32三、事业收入4四、公共安全支出3349,842,861.
00四、经营收入5五、教育支出34五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35六、其他收入7七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379,105,814.
669九、医疗卫生与计划生育支出381,976,484.
9810十、节能环保支出392,915,000.
0011十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出482,175,121.
1420二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出50本年收入合计2267,706,369.
61本年支出合计5166,015,281.
78用事业基金弥补收支差额23结余分配52年初结转和结余2433,000.
00其中:提取职工福利基金53其中:项目支出结转和结余2533,000.
00转入事业基金5426年末结转和结余551,724,087.
8327其中:项目支出结转和结余561,226,677.
832857总计2967,739,369.
61总计5867,739,369.
61表二收入决算表公开02表部门:公安局部门单位:元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计67,706,369.
6167,706,369.
610.
000.
000.
000.
000.
00204公共安全支出51,566,948.
8351,566,948.
830.
000.
000.
000.
000.
0020402公安51,566,948.
8351,566,948.
830.
000.
000.
000.
000.
002040201行政运行29,143,722.
6629,143,722.
660.
000.
000.
000.
000.
002040202一般行政管理事务10,280,000.
0010,280,000.
000.
000.
000.
000.
000.
002040212道路交通管理7,316,387.
587,316,387.
580.
000.
000.
000.
000.
002040215居民身份证管理389,810.
00389,810.
000.
000.
000.
000.
000.
002040217拘押收教场所管理3,894,820.
293,894,820.
290.
000.
000.
000.
000.
002040299其他公安支出542,208.
30542,208.
300.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出9,105,814.
669,105,814.
660.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休4,405,510.
044,405,510.
040.
000.
000.
000.
000.
002080504未归口管理的行政单位离退休86,350.
9486,350.
940.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,319,159.
104,319,159.
100.
000.
000.
000.
000.
0020807就业补助4,700,304.
624,700,304.
620.
000.
000.
000.
000.
002080701就业创业服务补贴4,441,449.
144,441,449.
140.
000.
000.
000.
000.
002080799其他就业补助支出258,855.
48258,855.
480.
000.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出1,976,484.
981,976,484.
980.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗1,976,484.
981,976,484.
980.
000.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗1,917,313.
581,917,313.
580.
000.
000.
000.
000.
002101199其他行政事业单位医疗支出59,171.
4059,171.
400.
000.
000.
000.
000.
00211节能环保支出2,882,000.
002,882,000.
000.
000.
000.
000.
000.
0021111污染减排2,882,000.
002,882,000.
000.
000.
000.
000.
000.
002111103减排专项支出2,882,000.
002,882,000.
000.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出2,175,121.
142,175,121.
140.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出2,175,121.
142,175,121.
140.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金2,175,121.
142,175,121.
140.
000.
000.
000.
000.
00表三支出决算表公开03表部门:公安局部门单位:元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计66,015,281.
7854,226,751.
3111,788,530.
470.
000.
000.
00204公共安全支出49,842,861.
0040,247,330.
539,595,530.
470.
000.
000.
0020402公安49,842,861.
0040,247,330.
539,595,530.
470.
000.
000.
002040201行政运行28,707,814.
6628,707,814.
660.
000.
000.
000.
002040202一般行政管理事务9,053,322.
170.
009,053,322.
170.
000.
000.
002040212道路交通管理7,269,655.
587,269,655.
580.
000.
000.
000.
002040215居民身份证管理389,810.
00389,810.
000.
000.
000.
000.
002040217拘押收教场所管理3,880,050.
293,880,050.
290.
000.
000.
000.
002040299其他公安支出542,208.
300.
00542,208.
300.
000.
000.
00208社会保障和就业支出9,105,814.
669,105,814.
660.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休4,405,510.
044,405,510.
040.
000.
000.
000.
002080504未归口管理的行政单位离退休86,350.
9486,350.
940.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,319,159.
104,319,159.
100.
000.
000.
000.
0020807就业补助4,700,304.
624,700,304.
620.
000.
000.
000.
002080701就业创业服务补贴4,441,449.
144,441,449.
140.
000.
000.
000.
002080799其他就业补助支出258,855.
48258,855.
480.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出1,976,484.
981,976,484.
980.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗1,976,484.
981,976,484.
980.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗1,917,313.
581,917,313.
580.
000.
000.
000.
002101199其他行政事业单位医疗支出59,171.
4059,171.
400.
000.
000.
000.
00211节能环保支出2,915,000.
00722,000.
002,193,000.
000.
000.
000.
0021103污染防治33,000.
000.
0033,000.
000.
000.
000.
002110301大气33,000.
000.
0033,000.
000.
000.
000.
0021111污染减排2,882,000.
00722,000.
002,160,000.
000.
000.
000.
002111103减排专项支出2,882,000.
00722,000.
002,160,000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出2,175,121.
142,175,121.
140.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出2,175,121.
142,175,121.
140.
000.
000.
000.
002210201住房公积金2,175,121.
142,175,121.
140.
000.
000.
000.
00表四财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:公安局部门单位:元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款167,706,369.
61一、一般公共服务支出280.
000.
000.
00二、政府性基金预算财政拨款20.
00二、外交支出290.
000.
000.
003三、国防支出300.
000.
000.
004四、公共安全支出3149,842,861.
0049,842,861.
000.
005五、教育支出320.
000.
000.
006六、科学技术支出330.
000.
000.
007七、文化体育与传媒支出340.
000.
000.
008八、社会保障和就业支出359,105,814.
669,105,814.
660.
009九、医疗卫生与计划生育支出361,976,484.
981,976,484.
980.
0010十、节能环保支出372,915,000.
002,915,000.
000.
0011十一、城乡社区支出380.
000.
000.
0012十二、农林水支出390.
000.
000.
0013十三、交通运输支出400.
000.
000.
0014十四、资源勘探信息等支出410.
000.
000.
0015十五、商业服务业等支出420.
000.
000.
0016十六、金融支出430.
000.
000.
0017十七、援助其他地区支出440.
000.
000.
0018十八、国土海洋气象等支出450.
000.
000.
0019十九、住房保障支出462,175,121.
142,175,121.
140.
0020二十、粮油物资储备支出470.
000.
000.
0021二十一、其他支出480.
000.
000.
00本年收入合计2267,706,369.
61本年支出合计4966,015,281.
7866,015,281.
780.
00年初财政拨款结转和结余2333,000.
00年末财政拨款结转和结余501,724,087.
831,724,087.
830.
00一般公共预算财政拨款2433,000.
0051政府性基金预算财政拨款250.
00522653总计2767,739,369.
61总计5467,739,369.
6167,739,369.
610.
00表五一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:公安局部门单位:元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计66,015,281.
7854,226,751.
3111,788,530.
47204公共安全支出49,842,861.
0040,247,330.
539,595,530.
4720402公安49,842,861.
0040,247,330.
539,595,530.
472040201行政运行28,707,814.
6628,707,814.
660.
002040202一般行政管理事务9,053,322.
170.
009,053,322.
172040212道路交通管理7,269,655.
587,269,655.
580.
002040215居民身份证管理389,810.
00389,810.
000.
002040217拘押收教场所管理3,880,050.
293,880,050.
290.
002040299其他公安支出542,208.
300.
00542,208.
30208社会保障和就业支出9,105,814.
669,105,814.
660.
0020805行政事业单位离退休4,405,510.
044,405,510.
040.
002080504未归口管理的行政单位离退休86,350.
9486,350.
940.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,319,159.
104,319,159.
100.
0020807就业补助4,700,304.
624,700,304.
620.
002080701就业创业服务补贴4,441,449.
144,441,449.
140.
002080799其他就业补助支出258,855.
48258,855.
480.
00210医疗卫生与计划生育支出1,976,484.
981,976,484.
980.
0021011行政事业单位医疗1,976,484.
981,976,484.
980.
002101101行政单位医疗1,917,313.
581,917,313.
580.
002101199其他行政事业单位医疗支出59,171.
4059,171.
400.
00211节能环保支出2,915,000.
00722,000.
002,193,000.
0021103污染防治33,000.
000.
0033,000.
002110301大气33,000.
000.
0033,000.
0021111污染减排2,882,000.
00722,000.
002,160,000.
002111103减排专项支出2,882,000.
00722,000.
002,160,000.
00221住房保障支出2,175,121.
142,175,121.
140.
0022102住房改革支出2,175,121.
142,175,121.
140.
002210201住房公积金2,175,121.
142,175,121.
140.
00表六一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表部门:公安局部门单位:元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出40,148,591.
08302商品和服务支出9,743,475.
88307债务利息及费用支出0.
0030101基本工资11,872,760.
2030201办公费1,231,661.
5530701国内债务付息0.
0030102津贴补贴11,169,294.
4030202印刷费141,765.
0030702国外债务付息0.
0030103奖金1,775,364.
7530203咨询费0.
00310资本性支出1,084,086.
9330106伙食补助费0.
0030204手续费1,296.
0031001房屋建筑物购建0.
0030107绩效工资0.
0030205水费48,712.
5031002办公设备购置461,967.
3530108机关事业单位基本养老保险缴费4,319,159.
1030206电费596,054.
2731003专用设备购置450,138.
4930109职业年金缴费0.
0030207邮电费605,384.
4831005基础设施建设0.
0030110职工基本医疗保险缴费1,917,313.
5830208取暖费985,229.
0831006大型修缮0.
0030111公务员医疗补助缴费0.
0030209物业管理费0.
0031007信息网络及软件购置更新0.
0030112其他社会保障缴费152,320.
0130211差旅费236,383.
9031008物资储备0.
0030113住房公积金2,175,121.
1430212因公出国(境)费用0.
0031009土地补偿0.
0030114医疗费9,014.
0530213维修(护)费504,767.
7631010安置补助0.
0030199其他工资福利支出6,758,243.
8530214租赁费0.
0031011地上附着物和青苗补偿0.
00303对个人和家庭的补助3,250,597.
4230215会议费0.
0031012拆迁补偿0.
0030301离休费0.
0030216培训费10,630.
0031013公务用车购置0.
0030302退休费1,387,498.
7430217公务接待费0.
0031019其他交通工具购置0.
0030303退职(役)费0.
0030218专用材料费556,605.
8031021文物和陈列品购置0.
0030304抚恤金895,150.
8030224被装购置费306,517.
0031022无形资产购置0.
0030305生活补助959,947.
8830225专用燃料费276,445.
0031099其他资本性支出171,981.
0930306救济费8,000.
0030226劳务费186,869.
76399其他支出0.
0030307医疗费补助0.
0030227委托业务费22,233.
0039906赠与0.
0030308助学金0.
0030228工会经费0.
0039907国家赔偿费用支出0.
0030309奖励金0.
0030229福利费0.
0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.
0030310个人农业生产补贴0.
0030231公务用车运行维护费1,139,575.
0039999其他支出0.
0030399其他对个人和家庭的补助支出0.
0030239其他交通费用2,582,827.
1930240税金及附加费用8,017.
0930299其他商品和服务支出302,501.
50人员经费合计43,399,188.
50公用经费合计10,827,562.
81政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门:公安局部门单位:元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注:本部门本年度无政府性基金支出.
表八"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表公开08表部门:公安局部门单位:元2018年度预算数2018年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011121,139,575.
001,139,575.
001,140,000.
001,139,575.
001,139,575.
001,139,575.
00补充资料:1.
因公出国组团数:个,因公出国人次数:人.
2.
公务用车购置数:辆,公务用车保有量:105辆.
3.
公务接待批次:个,公务接待人次:人.
注:本表反映部门本年度"三公经费"支出预决算情况.
公安局(本级)2018年度部门决算报表表一收入支出决算总表公开01表部门:公安局(本级)单位:元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入152,397,899.
73一、一般公共服务支出300.
00其中:政府性基金预算财政拨款20.
00二、外交支出310.
00二、上级补助收入30.
00三、国防支出320.
00三、事业收入40.
00四、公共安全支出3338,693,155.
13四、经营收入50.
00五、教育支出340.
00五、附属单位上缴收入60.
00六、科学技术支出350.
00六、其他收入70.
00七、文化体育与传媒支出360.
008八、社会保障和就业支出378,506,036.
969九、医疗卫生与计划生育支出381,699,408.
4710十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出400.
0012十二、农林水支出410.
0013十三、交通运输支出420.
0014十四、资源勘探信息等支出430.
0015十五、商业服务业等支出440.
0016十六、金融支出450.
0017十七、援助其他地区支出460.
0018十八、国土海洋气象等支出470.
0019十九、住房保障支出481,836,713.
3420二十、粮油物资储备支出490.
0021二十一、其他支出500.
00本年收入合计2252,397,899.
73本年支出合计5150,735,313.
90用事业基金弥补收支差额230.
00结余分配520.
00年初结转和结余24其中:提取职工福利基金530.
00其中:项目支出结转和结余25转入事业基金540.
0026年末结转和结余551,662,585.
8327其中:项目支出结转和结余561,226,677.
832857总计2952,397,899.
73总计5852,397,899.
73表二收入决算表公开02表部门:公安局(本级)单位:元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款栏次1234567合计52,397,899.
7352,397,899.
730.
000.
000.
000.
000.
00204公共安全支出40,355,740.
9640,355,740.
960.
000.
000.
000.
000.
0020402公安40,355,740.
9640,355,740.
960.
000.
000.
000.
000.
002040201行政运行29,143,722.
6629,143,722.
660.
000.
000.
000.
000.
002040202一般行政管理事务10,280,000.
0010,280,000.
000.
000.
000.
000.
000.
002040215居民身份证管理389,810.
00389,810.
000.
000.
000.
000.
000.
002040299其他公安支出542,208.
30542,208.
300.
000.
000.
000.
000.
00208社会保障和就业支出8,506,036.
968,506,036.
960.
000.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休3,805,732.
343,805,732.
340.
000.
000.
000.
000.
002080504未归口管理的行政单位离退休73,217.
4473,217.
440.
000.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,732,514.
903,732,514.
900.
000.
000.
000.
000.
0020807就业补助4,700,304.
624,700,304.
620.
000.
000.
000.
000.
002080701就业创业服务补贴4,441,449.
144,441,449.
140.
000.
000.
000.
000.
002080799其他就业补助支出258,855.
48258,855.
480.
000.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出1,699,408.
471,699,408.
470.
000.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗1,699,408.
471,699,408.
470.
000.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗1,646,935.
701,646,935.
700.
000.
000.
000.
000.
002101199其他行政事业单位医疗支出52,472.
7752,472.
770.
000.
000.
000.
000.
00221住房保障支出1,836,713.
341,836,713.
340.
000.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出1,836,713.
341,836,713.
340.
000.
000.
000.
000.
002210201住房公积金1,836,713.
341,836,713.
340.
000.
000.
000.
000.
00表三支出决算表公开03表部门:公安局(本级)单位:元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计50,735,313.
9041,139,783.
439,595,530.
470.
000.
000.
00204公共安全支出38,693,155.
1329,097,624.
669,595,530.
470.
000.
000.
0020402公安38,693,155.
1329,097,624.
669,595,530.
470.
000.
000.
002040201行政运行28,707,814.
6628,707,814.
660.
000.
000.
000.
002040202一般行政管理事务9,053,322.
170.
009,053,322.
170.
000.
000.
002040215居民身份证管理389,810.
00389,810.
000.
000.
000.
000.
002040299其他公安支出542,208.
300.
00542,208.
300.
000.
000.
00208社会保障和就业支出8,506,036.
968,506,036.
960.
000.
000.
000.
0020805行政事业单位离退休3,805,732.
343,805,732.
340.
000.
000.
000.
002080504未归口管理的行政单位离退休73,217.
4473,217.
440.
000.
000.
000.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,732,514.
903,732,514.
900.
000.
000.
000.
0020807就业补助4,700,304.
624,700,304.
620.
000.
000.
000.
002080701就业创业服务补贴4,441,449.
144,441,449.
140.
000.
000.
000.
002080799其他就业补助支出258,855.
48258,855.
480.
000.
000.
000.
00210医疗卫生与计划生育支出1,699,408.
471,699,408.
470.
000.
000.
000.
0021011行政事业单位医疗1,699,408.
471,699,408.
470.
000.
000.
000.
002101101行政单位医疗1,646,935.
701,646,935.
700.
000.
000.
000.
002101199其他行政事业单位医疗支出52,472.
7752,472.
770.
000.
000.
000.
00221住房保障支出1,836,713.
341,836,713.
340.
000.
000.
000.
0022102住房改革支出1,836,713.
341,836,713.
340.
000.
000.
000.
002210201住房公积金1,836,713.
341,836,713.
340.
000.
000.
000.
00表四财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:公安局(本级)单位:元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款152,397,899.
73一、一般公共服务支出280.
000.
000.
00二、政府性基金预算财政拨款20.
00二、外交支出290.
000.
000.
003三、国防支出300.
000.
000.
004四、公共安全支出3138,693,155.
1338,693,155.
130.
005五、教育支出320.
000.
000.
006六、科学技术支出330.
000.
000.
007七、文化体育与传媒支出340.
000.
000.
008八、社会保障和就业支出358,506,036.
968,506,036.
960.
009九、医疗卫生与计划生育支出361,699,408.
471,699,408.
470.
0010十、节能环保支出370.
000.
0011十一、城乡社区支出380.
000.
000.
0012十二、农林水支出390.
000.
000.
0013十三、交通运输支出400.
000.
000.
0014十四、资源勘探信息等支出410.
000.
000.
0015十五、商业服务业等支出420.
000.
000.
0016十六、金融支出430.
000.
000.
0017十七、援助其他地区支出440.
000.
000.
0018十八、国土海洋气象等支出450.
000.
000.
0019十九、住房保障支出461,836,713.
341,836,713.
340.
0020二十、粮油物资储备支出470.
000.
000.
0021二十一、其他支出480.
000.
000.
00本年收入合计2252,397,899.
73本年支出合计4950,735,313.
9050,735,313.
900.
00年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余501,662,585.
831,662,585.
830.
00一般公共预算财政拨款2451政府性基金预算财政拨款250.
00522653总计2752,397,899.
73总计5452,397,899.
7352,397,899.
730.
00表五一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:公安局(本级)单位:元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计50,735,313.
9041,139,783.
439,595,530.
47204公共安全支出38,693,155.
1329,097,624.
669,595,530.
4720402公安38,693,155.
1329,097,624.
669,595,530.
472040201行政运行28,707,814.
6628,707,814.
660.
002040202一般行政管理事务9,053,322.
170.
009,053,322.
172040215居民身份证管理389,810.
00389,810.
000.
002040299其他公安支出542,208.
300.
00542,208.
30208社会保障和就业支出8,506,036.
968,506,036.
960.
0020805行政事业单位离退休3,805,732.
343,805,732.
340.
002080504未归口管理的行政单位离退休73,217.
4473,217.
440.
002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,732,514.
903,732,514.
900.
0020807就业补助4,700,304.
624,700,304.
620.
002080701就业创业服务补贴4,441,449.
144,441,449.
140.
002080799其他就业补助支出258,855.
48258,855.
480.
00210医疗卫生与计划生育支出1,699,408.
471,699,408.
470.
0021011行政事业单位医疗1,699,408.
471,699,408.
470.
002101101行政单位医疗1,646,935.
701,646,935.
700.
002101199其他行政事业单位医疗支出52,472.
7752,472.
770.
00221住房保障支出1,836,713.
341,836,713.
340.
0022102住房改革支出1,836,713.
341,836,713.
340.
002210201住房公积金1,836,713.
341,836,713.
340.
00表六一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表部门:公安局(本级)单位:元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出32,736,904.
13302商品和服务支出5,905,352.
29307债务利息及费用支出0.
0030101基本工资10,048,409.
2030201办公费983,891.
5530701国内债务付息0.
0030102津贴补贴8,374,101.
5030202印刷费9,920.
0030702国外债务付息0.
0030103奖金1,499,416.
2530203咨询费0.
00310资本性支出490,365.
8430106伙食补助费0.
0030204手续费1,296.
0031001房屋建筑物购建0.
0030107绩效工资0.
0030205水费46,962.
5031002办公设备购置359,837.
3530108机关事业单位基本养老保险缴费3,732,514.
9030206电费358,826.
0331003专用设备购置130,528.
4930109职业年金缴费0.
0030207邮电费274,449.
2531005基础设施建设0.
0030110职工基本医疗保险缴费1,646,935.
7030208取暖费562,026.
0831006大型修缮0.
0030111公务员医疗补助缴费0.
0030209物业管理费0.
0031007信息网络及软件购置更新0.
0030112其他社会保障缴费119,672.
4630211差旅费50,782.
0031008物资储备0.
0030113住房公积金1,836,713.
3430212因公出国(境)费用0.
0031009土地补偿0.
0030114医疗费9,014.
0530213维修(护)费358,516.
1231010安置补助0.
0030199其他工资福利支出5,470,126.
7330214租赁费0.
0031011地上附着物和青苗补偿0.
00303对个人和家庭的补助2,007,161.
1730215会议费0.
0031012拆迁补偿0.
0030301离休费0.
0030216培训费10,544.
0031013公务用车购置0.
0030302退休费1,233,046.
4930217公务接待费0.
0031019其他交通工具购置0.
0030303退职(役)费0.
0030218专用材料费440,850.
0031021文物和陈列品购置0.
0030304抚恤金669,878.
8030224被装购置费55,667.
0031022无形资产购置0.
0030305生活补助96,235.
8830225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费8,000.
0030226劳务费150,981.
76399其他支出0.
0030307医疗费补助0.
0030227委托业务费39906赠与0.
0030308助学金0.
0030228工会经费0.
0039907国家赔偿费用支出0.
0030309奖励金0.
0030229福利费0.
0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.
0030310个人农业生产补贴0.
0030231公务用车运行维护费800,000.
0039999其他支出0.
0030399其他对个人和家庭的补助支出0.
0030239其他交通费用1,800,640.
0030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计34,744,065.
30公用经费合计6,395,718.
13表七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门:公安局(本级)单位:元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注:本部门本年度无政府性基金支出.
表八"三公"经费公共预算财政拨款支出决算表公开08表部门:公安局(本级)单位:元2018年度预算数2018年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112800,000.
00800,000.
00800,000.
00800,000.
00800,000.
00800,000.
00补充资料:1.
因公出国组团数:个,因公出国人次数:人.
2.
公务用车购置数:辆,公务用车保有量:77辆.
3.
公务接待批次:个,公务接待人次:人.
注:本表反映部门本年度"三公经费"支出预决算情况.
第三部分公安局部门2018年度部门决算说明一、部门决算收支总体情况见公开1/2/3/4表2018年本部门收入共6770.
64万元,较2017年决算收入增长126.
94万元,增长率为1.
91%,较年初预算增加148.
28万元,主要原因是采购新设备、人员工资调整、补发津贴、补贴.
其中:2018年本级单位收入共5239.
79万元,较2017年决算收入增加189.
98,增长率为3.
76%,较年初预算减少264.
81万元,主要原因是厉行节俭,退休人员增加.

2018年本部门支出共6601.
53万元,其中基本支出5422.
67万元,项目支出1178.
85万元,较2017年决算支出降低38.
87万元,降低率为0.
59%,主要原因是厉行节约.
其中2018年本级单位支出5073.
53万元,其中基本支出4113.
98万元,项目支出959.
55万元.
较2017年决算支出增长23.
72万元,增长率0.
47%,主要原因是工资调整,补发津贴、补贴.

2018年本部门财政拨款收入为6770.
64万元,较2017年财政拨款收入增长126.
94万元,增长率为1.
91%;增长的主要原因是采购新设备、人员工资调整、补发津贴、补贴.
其中:2018年本级单位财政拨款收入收入共5239.
79万元,较2017年财政拨款收入增加189.
98,增长率为3.
76%,较年初预算减少264.
81万元,主要原因是厉行节俭,退休人员增加.

二、一般公共预算收支情况见公开5/6表2018年本部门支出共6601.
53万元,其中人员经费支出4339.
92万元,较2017年决算支出降低38.
87万元,降低率为0.
59%,降低的主要原因是退休人员增加.
日常公用经费支出1082.
76万元,较2017年决算支出降低97.
79万元,降低率为8.
28%,降低的主要原因是厉行节约.
其中2018年本级单位支出5073.
53万元,,其中人员经费3474.
41万元,较2017年决算支出降低445.
01万元,降低率为11.
35%,降低的主要原因是退休人员增加,助理员辞职人员增多.
日常公用经费支出639.
57万元,较2017年决算支出降低184.
85万元,降低率为22.
42%,降低的主要原因是厉行节约,倡导使用办公自动化系统.

三、政府性基金收支情况见公开7表2018年本部门无政府基金收支情况.
2018年本级单位无政府基金收支情况.
四、"三公"经费财政拨款支出情况见公开8表2018年本部门"三公"经费总额为113.
96万元,较2017年度减少19.
04万元,降低率为14.
31%,降低的主要原因是集中维修,统一管理,减少了不必要的浪费,其中:公务用车购置及运行维护费113.
96万元,其中公务用车运行维护费113.
96万元.
2018年我单位车辆共105台,预算批复114万元,由于厉行节约,减少支出0.
04万元.
其中2018年本级单位"三公"经费总额为80万元,与2017年一致,其中公务用车购置及运行维护费80万元,其中公务用车运行维护费80万元,2018年我单位车辆共77台,预算批复80万元.

五、机关运行经费支出说明2018年本部门机关运行经费支出1082.
76万元,比2017年降低97.
79万元,降低率为8.
28%.
主要原因是厉行节约、倡导使用办公自动化系统、响应政府采购政策,节约经费支出.
其中2018年本级单位机关运行经费639.
57万元,较2017年决算支出降低184.
85万元,降低率为22.
42%,降低的主要原因是厉行节约,倡导使用办公自动化系统.

六、政府采购支出说明2018年度本部门政府采购支出780.
29万元,较2017年增加389.
21万元,增长率为99.
52%,主要用于涉密防护、办公设备、特警装备、四零服务硬件及软件系统、出入境自助签注系统、信号灯抓拍系统、区间测速抓拍系统、单点测速抓拍系统.
其中货物类128.
72万元,较2017年政府采购货物类降低262.
36万元,工程类537.
34万元,较2017年增长537.
34万元,服务类114.
24万元,较2017年增长114.
24万元.
其中2018年本级单位政府采购609.
18万元,较2017年增加424.
19万元,增长率为229%,主要用于涉密防护、办公设备、特警装备、四零服务硬件及软件系统、出入境自助签注系统采购.
其中货物类为0万元,较2017年降低184.
99万元,工程类为494.
94万元,较2017年增长494.
94万元,服务类为114.
24万元,较2017年增长114.
24万元.

七、国有资产占用情况说明截至2018年12月31日,本部门固定资产15823.
86万元,主要是房屋22027.
66平方米,价值5010.
61万元;共有车辆105辆,价值1380.
21万元,其他通用设备2028.
04万元,专用设备2515.
55万元,家具用具325.
17元.
其中:截至2018年12月31日本级单位固定资产9814.
05万元,房屋20775.
86平方米,价值4737.
82万元;共有车辆77辆,价值979.
50万元;其他通用设备:1935.
64万元;专用设备:1859.
08万元;家具、用具:302.
02万元.

八、预算绩效管理工作开展情况说明2018年本部门项目支出1178.
85万元.
用于采购监控设备、四零服务系统、技术防护系统、防脱逃系统、出入境自助签注机设备、信号灯抓拍系统、区间测速抓拍系统、单点测速抓拍系统等重大事项.
其中,2018年本级单位项目支出959.
55万元.
用于采购控设备、四零服务系统、技术防护系统、防脱逃系统、出入境自助签注机设备等重大事项.
预算绩效管理工作的开展和政法转移支付资金的及时到位,推进了打击工作顺利开展,推进了窗口服务工作顺利开展,推进了行业场所管理工作顺利开展,推进了规范执法工作顺利开展,逐步完善刑事技术装备、刑事侦查装备、网络安全装备、反恐应急装备、指挥通信设备、单警装备等一系列装备,为公安工作提供了强有力的保障.

第四部分名称解释财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金.
财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费.
政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金.
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.
其他收入:指除"财政拨款收入"、"财政专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"政府性基金收入"、"用事业基金弥补收支差额"等以外的各项收入.
机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出.
基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费.

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.
社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出.
社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出.
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金.
"三公"经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税).

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