支出网站建设多少钱
网站建设多少钱 时间:2021-05-04 阅读:(
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2019年珠海市妇幼保健院部门预算目录第一部分珠海市妇幼保健院概况一、主要职责二、部门预算构成第二部分2019年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)七、财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表八、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分珠海市妇幼保健院概况一、主要职责(一)为妇女儿童身体健康提供保健服务.
(二)医疗、保健、教学、科研.
二、部门预算构成本部门无下属单位,部门预算为局本级预算.
因本单位门户网站尚在建设中,本次部门预算在主管单位(珠海市卫生和计划生育局)公开专栏汇总公开,本单位门户网站建设完成后也会在本单位门户网站上长期公开.
第二部分2019年部门预算表表1收支总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元收入支出项目预算项目预算一、财政拨款3449.
6一、一般公共服务支出0.
00二、财政专户拨款0.
00二、外交支出0.
00三、其他资金72089.
1三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出0.
00七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出2878.
77九、卫生健康支出72659.
93十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00表1收支总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元收入支出项目预算项目预算十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00十四、资源勘探信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出0.
00二十、粮油物资储备支出0.
00二十一、灾害防治及应急管理支出0.
00二十二、其他支出0.
00本年收入合计75538.
7本年支出合计75538.
7四、上级补助收入0.
00二十三、对附属单位补助支出0.
00表1收支总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元收入支出项目预算项目预算五、附属单位上缴收入0.
00二十四、上缴上级支出0.
00六、用事业基金弥补收支差额0.
00二十五、结转下年0.
00收入总计75538.
7支出总计75538.
7注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况.
表2收入总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计7553934500.
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00720890.
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00208社会保障和就业支出2879.
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000.
000.
000.
0028790.
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0020805行政事业单位离退休2879.
000.
000.
000.
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000.
000.
000.
0028790.
000.
000.
002080501归口管理的行政单位离退休0.
000.
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000.
000.
000.
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003260.
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002080502事业单位离退休326.
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000.
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0018780.
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002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18780.
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006000.
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002080506机关事业单位职业年金缴费支出6000.
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00750.
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002080599其他行政事业单位离退休支出750.
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00692100.
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00210卫生健康支出7266034500.
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00684670.
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00表2收入总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入21002公立医院6980613390.
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00684670.
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002100206妇产医院6980613390.
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0021004公共卫生179017900.
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002100408基本公共卫生服务7707700.
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002100409重大公共卫生专项102010200.
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0021007计划生育事务3213210.
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002100717计划生育服务3213210.
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0021011行政事业单位医疗7430.
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007430.
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002101102事业单位医疗7430.
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007430.
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00211节能环保支出0.
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00表2收入总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入21105天然林保护0.
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002110507停伐补助0.
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00213农林水支出0.
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0021302林业和草原0.
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002130201行政运行0.
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002130202一般行政管理事务0.
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002130204事业机构0.
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002130205森林培育0.
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002130206技术推广与转化0.
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002130207森林资源管理0.
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00表2收入总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他专户收入拨款事业收入经营收入其他收入2130209森林生态效益补偿0.
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002130210自然保护区等管理0.
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002130211动植物保护0.
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002130212湿地保护0.
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002130213执法与监督0.
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002130221产业化管理0.
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002130223信息管理0.
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002130234防灾减灾0.
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002130299其他林业和草原支出0.
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00注:表3支出总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计755397208934500.
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00208社会保障和就业支出287928790.
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0020805行政事业单位离退休287928790.
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002080501归口管理的行政单位离退休0.
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002080502事业单位离退休3263260.
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002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187818780.
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002080506机关事业单位职业年金缴费支出6006000.
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002080599其他行政事业单位离退休支出75750.
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00210卫生健康支出726606921034500.
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0021002公立医院698066846713390.
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00表3支出总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称2100206妇产医院698066846713390.
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0021004公共卫生17900.
0017900.
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002100408基本公共卫生服务7700.
007700.
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002100409重大公共卫生专项10200.
0010200.
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0021007计划生育事务3210.
003210.
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002100717计划生育服务3210.
003210.
000.
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0021011行政事业单位医疗7437430.
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002101102事业单位医疗7437430.
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00211节能环保支出0.
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0021105天然林保护0.
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00表3支出总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称2110507停伐补助0.
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00213农林水支出0.
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0021302林业和草原0.
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002130202一般行政管理事务0.
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002130204事业机构0.
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002130205森林培育0.
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00表3支出总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称2130210自然保护区等管理0.
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002130211动植物保护0.
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00注:表4财政拨款收支总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元收入支出项目预算项目预算一、一般公共预算3449.
60一、一般公共服务支出0.
00二、政府性基金预算0.
00二、外交支出0.
00三、国有资本经营预算0.
00三、国防支出0.
00四、公共安全支出0.
00五、教育支出0.
00六、科学技术支出0.
00七、文化旅游体育与传媒支出0.
00八、社会保障和就业支出0.
00九、卫生健康支出3449.
60十、节能环保支出0.
00十一、城乡社区支出0.
00十二、农林水支出0.
00十三、交通运输支出0.
00表4财政拨款收支总体情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元收入支出项目预算项目预算十四、资源勘探信息等支出0.
00十五、商业服务业等支出0.
00十六、金融支出0.
00十七、援助其他地区支出0.
00十八、自然资源海洋气象等支出0.
00十九、住房保障支出0.
00二十、粮油物资储备支出0.
00二十一、灾害防治及应急管理支出0.
00二十二、其他支出0.
00本年收入合计3449.
60本年支出合计3449.
60二十三、结转下年0.
00收入总计3449.
60支出总计3449.
60注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列.
表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出合计34500.
003450[208]社会保障和就业支出0.
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00[210]卫生健康支出34500.
003450[21002]公立医院13390.
001339[2100206]妇产医院13390.
001339[21004]公共卫生17900.
001790[2100408]基本公共卫生服务7700.
00770表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出[2100409]重大公共卫生专项10200.
001020[21007]计划生育事务3210.
00321[2100717]计划生育服务3210.
00321[211]节能环保支出0.
000.
000.
00[21105]天然林保护0.
000.
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00[2110507]停伐补助0.
000.
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00[213]农林水支出0.
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00[21302]林业和草原0.
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000.
000.
00[2130204]事业机构0.
000.
000.
00表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出[2130205]森林培育0.
000.
000.
00[2130206]技术推广与转化0.
000.
000.
00[2130207]森林资源管理0.
000.
000.
00[2130209]森林生态效益补偿0.
000.
000.
00[2130210]自然保护区等管理0.
000.
000.
00[2130211]动植物保护0.
000.
000.
00[2130212]湿地保护0.
000.
000.
00[2130213]执法与监督0.
000.
000.
00[2130221]产业化管理0.
000.
000.
00[2130223]信息管理0.
000.
000.
00[2130299]其他林业和草原支出0.
000.
000.
00注:表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算合计0.
00[301]工资福利支出[501]机关工资福利支出0.
00[30101]基本工资[50101]工资奖金津补贴0.
00[30102]津贴补贴[50101]工资奖金津补贴0.
00[30103]奖金[50101]工资奖金津补贴0.
00[30106]伙食补助费[50199]其他工资福利支出0.
00[30108]机关事业单位基本养老保险缴费[50102]社会保障缴费0.
00[30110]职工基本医疗保险缴费[50102]社会保障缴费0.
00[30111]公务员医疗补助缴费[50102]社会保障缴费0.
00[30112]其他社会保障缴费[50102]社会保障缴费0.
00[30113]住房公积金[50103]住房公积金0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30114]医疗费[50199]其他工资福利支出0.
00[30199]其他工资福利支出[50199]其他工资福利支出0.
00[301]工资福利支出[505]对事业单位经常性补助0.
00[30101]基本工资[50501]工资福利支出0.
00[30102]津贴补贴[50501]工资福利支出0.
00[30103]奖金[50501]工资福利支出0.
00[30106]伙食补助费[50501]工资福利支出0.
00[30107]绩效工资[50501]工资福利支出0.
00[30108]机关事业单位基本养老保险缴费[50501]工资福利支出0.
00[30109]职业年金缴费[50501]工资福利支出0.
00[30110]职工基本医疗保险缴费[50501]工资福利支出0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30111]公务员医疗补助缴费[50501]工资福利支出0.
00[30112]其他社会保障缴费[50501]工资福利支出0.
00[30113]住房公积金[50501]工资福利支出0.
00[30114]医疗费[50501]工资福利支出0.
00[30199]其他工资福利支出[50501]工资福利支出0.
00[302]商品和服务支出[502]机关商品和服务支出0.
00[30201]办公费[50201]办公经费0.
00[30202]印刷费[50201]办公经费0.
00[30204]手续费[50201]办公经费0.
00[30205]水费[50201]办公经费0.
00[30206]电费[50201]办公经费0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30207]邮电费[50201]办公经费0.
00[30209]物业管理费[50201]办公经费0.
00[30211]差旅费[50201]办公经费0.
00[30213]维修(护)费[50209]维修(护)费0.
00[30214]租赁费[50201]办公经费0.
00[30215]会议费[50202]会议费0.
00[30216]培训费[50203]培训费0.
00[30217]公务接待费[50206]公务接待费0.
00[30224]被装购置费[50204]专用材料购置费0.
00[30225]专用燃料费[50204]专用材料购置费0.
00[30226]劳务费[50205]委托业务费0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30227]委托业务费[50205]委托业务费0.
00[30228]工会经费[50201]办公经费0.
00[30229]福利费[50201]办公经费0.
00[30231]公务用车运行维护费[50208]公务用车运行维护费0.
00[30239]其他交通费用[50201]办公经费0.
00[30240]税金及附加费用[50201]办公经费0.
00[30299]其他商品和服务支出[50299]其他商品和服务支出0.
00[302]商品和服务支出[505]对事业单位经常性补助0.
00[30201]办公费[50502]商品和服务支出0.
00[30202]印刷费[50502]商品和服务支出0.
00[30203]咨询费[50502]商品和服务支出0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30204]手续费[50502]商品和服务支出0.
00[30205]水费[50502]商品和服务支出0.
00[30206]电费[50502]商品和服务支出0.
00[30207]邮电费[50502]商品和服务支出0.
00[30209]物业管理费[50502]商品和服务支出0.
00[30211]差旅费[50502]商品和服务支出0.
00[30213]维修(护)费[50502]商品和服务支出0.
00[30214]租赁费[50502]商品和服务支出0.
00[30215]会议费[50502]商品和服务支出0.
00[30216]培训费[50502]商品和服务支出0.
00[30217]公务接待费[50502]商品和服务支出0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30218]专用材料费[50502]商品和服务支出0.
00[30225]专用燃料费[50502]商品和服务支出0.
00[30226]劳务费[50502]商品和服务支出0.
00[30227]委托业务费[50502]商品和服务支出0.
00[30228]工会经费[50502]商品和服务支出0.
00[30229]福利费[50502]商品和服务支出0.
00[30231]公务用车运行维护费[50502]商品和服务支出0.
00[30239]其他交通费用[50502]商品和服务支出0.
00[30240]税金及附加费用[50502]商品和服务支出0.
00[30299]其他商品和服务支出[50502]商品和服务支出0.
00[303]对个人和家庭的补助[509]对个人和家庭的补助0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[30301]离休费[50905]离退休费0.
00[30302]退休费[50905]离退休费0.
00[30304]抚恤金[50901]社会福利和救助0.
00[30305]生活补助[50901]社会福利和救助0.
00[30306]救济费[50901]社会福利和救助0.
00[30307]医疗费补助[50901]社会福利和救助0.
00[30309]奖励金[50901]社会福利和救助0.
00[30399]其他对个人和家庭的补助[50999]其他对个人和家庭的补助0.
00[310]资本性支出[503]机关资本性支出(一)0.
00[31002]办公设备购置[50306]设备购置0.
00[31003]专用设备购置[50306]设备购置0.
00表6一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算[310]资本性支出[506]对事业单位资本性补助0.
00[31002]办公设备购置[50601]资本性支出(一)0.
00[31019]其他交通工具购置[50601]资本性支出(一)0.
00[399]其他支出[599]其他支出0.
00[39999]其他支出[59999]其他支出0.
00注:表7财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费0.
000.
000.
000.
00"三公"经费0.
000.
000.
000.
00其中:(一)因公出国(境)支出0.
000.
000.
000.
00(二)公务用车购置及运行维护支出0.
000.
000.
000.
001.
公务用车购置0.
000.
000.
000.
002.
公务用车运行维护费0.
000.
000.
000.
00(三)公务接待费支出0.
000.
000.
000.
00注:表8政府性基金预算支出情况表单位名称:珠海市妇幼保健院单位:万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中:基本支出项目支出合计0.
000.
000.
00229其他支出0.
000.
000.
0022960彩票公益金安排的支出0.
000.
000.
002296003用于体育事业的彩票公益金支出0.
000.
000.
002296004用于教育事业的彩票公益金支出0.
000.
000.
00注:第三部分2019年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2019年本部门收入预算75538.
70万元,比上年增加1260.
57万元,增长1.
70%,主要原因是今年社会保障和就业支出中的事业单位离退休支出的收支预算下放到了各单位;支出预算75538.
70万元,比上年增加1260.
57万元,增长1.
70%,主要原因是今年社会保障和就业支出中的事业单位离退休支出的收支预算下放到了各单位.
二、"三公"经费安排情况2019年本部门财政拨款安排"三公"经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是(与上年持平,无增减变化).
其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是(与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是(与上年持平,无增减变化);公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是(与上年持平,无增减变化).
三、机关运行经费安排情况机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等.
2019年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费.
四、政府采购情况2019年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等.
五、国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,本部门固定资产金额29868.
66万元,分布构成情况为:房屋13959平方米,车辆12辆,单价在100万元以上的设备41台等.
本年度拟购置固定资产2452万元,主要是胚胎种植前诊断设备、彩超等.
六、重点项目预算绩效目标情况2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下:项目预算数绩效目标合计1431维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
公共卫生项目-0-6岁儿童健康管理项目278维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
在基层医疗卫生机构广泛开展0-6岁儿童健康管理,承担全市0-6岁儿童健康管理服务体系的培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作;持续为辖区常住的0-6岁儿童,提供符合国家规范的新生儿期、婴幼儿期、学龄前儿童健康管理服务.
新生儿访视率达85%以上;0-6岁儿童健康管理率达80%以上.
公共卫生项目-艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断项目56维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
统筹项目管理,对辖区预防母婴传播服务专业人员开展专业技能培训,为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播.
孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达95%以上;乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达95%以上.
公共卫生项目-出生缺陷干预项目241维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
加强妇幼健康服务机构服务能力建设,开展辖区出生缺陷综合防控人员培训、项目信息化管理,普及出生缺陷三级筛查和诊断技术,减少严重致残致死性出生缺陷新生儿出生,降低出生缺陷患儿致残率.
全市孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率均达到80%以上;先天性甲状腺功能低下症、苯丙酮尿症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症及听力障碍等新生儿疾病筛查率均达90%以上;新生儿听力筛查率>90%;全市围产儿出生缺陷发生率≤250/万.
公共卫生项目-传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目37维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
1.
法定传染病报告率达到98%;2.
发现甲类传染病和乙类传染病中的肺炭疽、传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感病人或疑似病人,或发现其他传染病、不明原因疾病暴发和突发公共卫生事件相关信息时,2小时内报告率为100%;3.
加强重点传染病监测,承担珠海市23项疾病监测任务,含标本的采集、分类、检测、信息报告等工作;4.
规范填写门诊日志、入/出院登记本、X线检查和实验室检测结果登记本.
5.
协助开展传染病接触者或其他健康危害暴露人员的追踪、查找,对集中或居家医学观察者提供必要的基本医疗和预防服务.
公共卫生项目-地中海贫血防控项目56维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
负责指导全市相关医疗卫生机构开展地中海贫血筛查,统筹协调项目实施,定期开展督导质控.
促使地中海贫血筛查和诊断适宜技术得到普及;孕产妇产前地中海贫血初筛率(血常规)达95%以上,携带相同类型地中海贫血基因的夫妇孕期进行产前地中海贫血基因诊断比例达85%,重症地中海贫血胎儿产前干预率达80%.
公共卫生项目-计划生育服务项目185维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
承担计划生育、生殖保健的咨询、指导和技术服务.
对已婚育龄妇女开展孕情检查、随访服务工作,指导实行计划生育的公民选择安全、有效、适宜的避孕措施,提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访;对已经施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的,提供相关的指导、咨询、随访.
公共卫生项目-健康教育项目37维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
主要针对妇女、0~6岁儿童家长开展健康宣教,提供健康处方和健康讲座,为人民健康提供有力保障.
包括:规范产检、孕期营养与体重管理、孕期口腔保健、自然分娩训练、母乳喂养、围产期心理调适、产后康复保健、新生儿知识、预防接种知识培训等.
公共卫生项目-预防接种项目111维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
为全市所有适龄儿童免费提供乙肝疫苗、卡介苗等国家免疫规划的一类疫苗接种工作;适龄儿童常规免疫接种率以街道办为单位达到90%以上;以街道办为单位适龄儿童建卡率≥90%;完成调查人群乙肝疫苗补种工作和麻疹疫苗强化免疫任务,麻疹疫苗强化免疫接种率>95%;按照规范处理、报告和登记疑似预防接种异常反应上报及时率100%;负责入托入学预防接种查验证;对辖区的社区接种点定期开展业务督导工作.
公共卫生项目-孕产妇健康管理项目278维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
承担全市孕产妇健康管理服务体系相关培训指导、督导检查、指标监测及信息管理等工作,持续为辖区常住的孕产妇,提供符合国家规范的孕早、中、晚期健康管理和产后访视及健康检查.
早孕建册率达80%以上;产后访视率达85%以上.
公共卫生项目-增补叶酸项目19维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
每年为孕前和孕早期妇女提供小剂量叶酸增补服务,减少胎儿先天畸形发生率.
计划生育临床医疗服务项目136完善、落实计划生育国策,改革完善计划生育服务管理,维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,确保公立医院的健康运营.
承担全市计划生育服务工作,以免费和低于成本价向计划生育人群提供计划生育临床医疗服务项目,包括:1、放置、取出宫内节育器;2.
发放免费避孕药具;3.
人工终止妊娠;4.
输卵管及输精管结扎;5.
相关医学检查(避孕和节育相关的医学检查);6各种计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、鉴定和治疗;7输卵(精)管复通术等恢复生育力的手术以及与施行手术相关的临床医学诊断和治疗.
注:第四部分名词解释一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入.
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等.
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出.
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费.
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等.
十、"三公"经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费.
其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用.
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】
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