最新事业单位会计继续教育题库含答案
一、单选题
1 内部控制在层次上应当涵盖行政事业单位各个层级的人员体现了什么原则A全面性原则
B合理性原则
C适应性原则
D制衡性原则
答案 A
解析 A
2 下列选项中不是决定控制制度作用发挥的根本因素有
A风险评估
B控制活动
C控制环境
D内部监督
答案 D
解析 D
3 内部控制的核心环节是
A内控意识
B内控制度
C会计基础工作
D预算控制
答案 D
解析 D
4 下列不属于内部控制环境的因素是 。
A法律意识
B诚信和道德观
C组织机构设臵
D单位文化
答案 A
解析 A
5从内部控制的对象看其基准点在于对什么的内部控制
A人
B财
C物
D制度
答案 A
解析 A
6 关键财务岗位可以实行强制休假制度并在最长不超过 年时间内进行岗位轮换。
A3
B5
C8
D10
答案 B
解析 B
7 以下不属于控制环境因素的范围的是 。
A诚信和道德观
B用人唯才的承诺
C管理哲学和经营风格
D监督及管理控制
答案 D
解析 D
8行政事业单位内部控制各要素中 是实施内部控制的基础。
A风险评估
B控制活动
C控制环境
D内部监督
答案 C
解析 C
9人力资源晋升管理中 晋升的标准不包括 。
A品质标准
B能力标准
C态度标准
D学历标准
答案 D
解析 D
10 是行政事业单位在权衡成本效益之后准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失将风险控制在风险承受度之内的策略。
A风险降低
B风险回避
C风险转移
D风险承受
答案 A
解析 A
11 下列哪个是非营利组织的特征
A资源提供者向该组织投入资源可取得经济回报
B资源提供者享有该组织的所有权
C资源提供者不享有该组织的所有权
D以上都不是非营利组织的特征
答案 C
解析 C
12 是控制环境中最基本、最主要的因素。
A单位文化
B权力和责任的分配
C人力资源政策
D经营管理理念和风格
答案 D
解析 D
13 下列不属于审计委员会的职能范围的是(C) 。
A审核及监督外部审计机构
B审核单位的财务信息及其披露
C审核单位会计人员的工作绩效
D监督公司的内部审计制度及其实施
答案 C
解析 C
14行政事业单位的外部风险不包括 。
A经济风险
B社会风险
C法律政策风险
D管理风险
答案 D
解析 D
15 是行政事业单位在权衡成本效益之后准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失将风险控制在风险承受度之内的策略。
A风险降低
B风险回避
C风险转移
D风险承受
答案 A
解析 A
16 我国首部《企业内部控制基本规范》是在什么时候发布
A2008年6月28 日
B2009年7月1 日
C2002年9月7 日
D2006年7月15 日
答案 A
解析 A
17 以下属于人员控制的内容的是() 。
A协调不同部门或小组之间的活动
B设立委员会或项目组
C在发给客户或批准支付前仔细检查发票上的数字
D企业向新员工提供完善的入门培训
答案 D
解析 D
18行政事业单位自行建造重要工程应 进行验收。
A主管部门
B财务部门
C质检部门
D第三方评审机构
答案 D
解析 D
19 出纳可以兼任的岗位有 。
A固定资产登记
B会计档案保管
C稽核
D债权债务账目的登记
答案 A
解析 A
20信息的质量直接影响单位负责人在管理和控制中的决策 因此信息系统所输出的信息必须具备很多要求 是信息最基本的要求。
A及时性
B准确性
C完整性
D可靠性
答案 D
解析 D
21 下列各项不属于行政事业单位外部风险的是 。
A法律政策风险
B经济风险
C社会风险
D道德风险
答案 D
解析 D
22定量评估的方法主要有概率技术 压力测试法、敏感性分析等。
A集体讨论
B情景分析
C问卷调查
D标杆分析
答案 B
解析 B
23通常讲的“COSO报告”是指 。
A内部控制——协作体系的要素及其对于管理层和独立公共会计师的重要性》
B美国注册会计师协会于1988年发布了 《审计准则公告第55号》
C 《内部控制———整体框架》
D 《公司治理指引》
答案 C
解析 C
24 内部审计内容按其 可分为财务审计、经营审计和管理审计。
A 目的
B单位
C要求
D方法
答案 A
解析 A
25信息的质量直接影响单位负责人在管理和控制中的决策 因此信息系统所输出的信息必须具备很多要求 是信息最基本的要求。
A及时性
B准确性
C完整性
D可靠性
答案 D
解析 D
26 下列选项中属于实施内部控制基础的是 。
A控制环境
B内部监督
C控制活动
D信息与沟通
答案 A
解析 A
27 下列选项中哪个不属于内部会计控制系统 。
A交易依据管理部门的一般和特殊授权执行
B交易的记录必须满足GAAP或其他适当标准编制财务报表和落实资产责任的需要C接触资产必须经过管理部门的一般和特殊授权
D按适当时间间隔将财产的账面记录与实物资产进行对比对差异不必采取措施答案 D
解析 D
28 应安排人员组成清查小组 不定期地审查单位银行存款余额与银行存款相关账目是否一致。
A单位领导
B财务负责人
C审计人员
D资金管理专员
答案 B
解析 B
29 诚信的原则和道德价值观主要取决于下列哪类人
A员工
B总会计师
C审计人员
D董事长
答案 D
解析 D
30 内部控制有效性是指 建立与实施内部控制能够为控制目标的实施提供合理的保证。
A单位
B主管部门
C审计部门
D监察部门
答案 A
解析 A
31 下列各项中不属于会计系统控制的主要方面是 。
A严格遵守各项财经法规
B会计人员岗位责任制
C建立健全会计档案保管制度
D定期进行监督检查
答案 D
解析 D
32 下列选项中属于实施内部控制基础的是 。
A控制环境
B内部监督
C控制活动
D信息与沟通
答案 A
解析 A
33行政事业单位固定资产 是指设备需要进行全面拆卸、更换主要部件、房屋建筑物需要进行全面翻修等。
A更新
B改造
C大修
D维修
答案 C
解析 C
34 下列各项中不属于会计系统控制的主要方面是 。
A严格遵守各项财经法规
B会计人员岗位责任制
C建立健全会计档案保管制度
D定期进行监督检查
答案 D
解析 D
35行政事业单位固定资产的确认、计量和报告应当符合 的规定。
A政府采购制度
B财政部门统一的标准
C主管部门统一的标准
D国家统一的会计制度
答案 D
解析 D
36 对固定资产日常维修资金使用、修理程序进行审核控制 防止资金管理舞弊和不恰当修理造成固定资产功能损失。
A审计部门
B财务部门
C资产管理部门
D资产使用部门
答案 C
解析 C
37 单位应当建立货币资金业务的岗位责任制 明确相关部门和岗位的职责权限确保办
理货币资金的不相容岗位相互分离、相互制约和监督下列有关说法中错误的是 。
A货币资金收付及保管只能由经过授权的出纳人员负责办理
B现金总账和日记账均应由出纳人员登记
C保管支票簿的人员不能同时负责现金支出账目和银行存款账目的调节
D负责银行存款账目调节的人员与负责银行存款账目、现金账目、应收款项账目及应付款项账目的人员应当相互分离
答案 B
解析 B
38行政事业单位在设计和实施内部控制时通常会考虑 原则使某些小错弊发生由于没有设臵控制环节或措施可能得不到控制。
A风险导向
B经济性
C适用性
D成本效益
答案 D
解析 D
39 在我们国家行政事业单位经费最主要来源是 。
A 自己创收
B财政拨款
C捐款
D贷款
答案 B
解析 B
40行政事业单位信息系统所输出的信息必备的要求是 。
A准确性
B相关性
C重要性
D合法性
答案 A
解析 A
41 下列那项不是行政事业单位固定资产的处臵方式
A出售
B对外捐赠
C内部调拨
D转让
答案 C
解析 C
二、 多选题
42 以下属行政事业单位固定资产内部控制环境的是 。
A运营理念
B责权分配
C组织机构
D组织文化
答案 ABCD
解析 ABCD
43 内部控制体系应遵循原则包括 。
A全面性原则
B广泛约束性原则
C不相容职务相互分离原则
D完整性原则
答案 ABC
解析 ABC
44行政事业单位在确定风险承受度时应当考虑的内容包括
A法律、经济方面的限制。
B控制程度。
C风险转移的可能程度。
D机会成本
答案 ABCD
解析 ABCD
45控制活动通常包括哪两个要素 。
A法规
B政策
C行动
D程序
答案 BD
解析 BD
46 以下描述属于风险评估特点的有() 。
A既要评估现有风险也要评估潜在的风险
B可能是正规的量化风险评估程序也可能是不大正规的方法
C应覆盖单位经营的所有层面以及单位的所有活动
D评估的最佳时机是订立年度计划或定期计划的过程
答案 ABCD
解析 ABCD
47行政事业单位应选择适当的风险识别方法保证风险识别的规范性和科学性具体措施有 。
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